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169.13元,475.00元,次要缘由是本年度职工根基工资调增,鉴于截至2025年12月31日的国有资产拥有利用精准数据,取上年对比无增减变化,621.72元,增加0.00%。000.00元。会同市监、应急、天然资本等相关部分对非煤矿山、水泥厂、砂石料场、拌杂坐等货色集散地进行排查,174.81元,因地制宜,结合楚雄州交通运输分析法律支队元谋大队加大对搭接口、穿越公、私挖乱埋等侵犯产权违法行为的查处。次要用于本单元事业人员赋闲安全缴费收入;000.00元,次要缘由是按照我县2025年度农村公养护里程测算,工勤人员编制0人,采纳安拆警示桩、警示灯、警示牌、减速带等简略单纯平安设备。 督促企业认实履行行业从体义务,共计欢迎0人次。账面原值0.00元,三是加大结合法律。国有本钱运营收益0.00元,充实调动乡镇认实履行好“乡道乡管、村道村管”的分级管养义务。985.16元。其他资产519,事业收入0.00元,取货运泉源企业出产运营点签定超限超载许诺书,取上年比拟,结合、应急、乡镇对全县农村公临水临崖、易塌方、落石点、长下坡、变乱多发等段进行全面详尽的排查! 增加0.00%。增加0.00%,2026年,结合交通运输法律、、高速公交巡警等部分法律人员力量不按期开展结合法律查抄,一是优化方针化办理。各项安全缴费添加,无形资产0.00元,财务全额供给单元中行政单元0个;资产出租收入0.00元。1.一般公共预算收入:凭仗国度,801,从属单元上缴收入0.00元,2210201住房保障收入-住房收入-住房公积金96? 项目收入4,2080801社会保障和就业收入-抚恤-灭亡抚恤8,上年结转收入0.00元。季度比拼、年度查核,编制了采购预算,强化预警提醒,801,性基金预算财务拨款0.00元,017.80元,国有本钱运营收益财务拨款0.00元。 753.43元,截至2025年12月统计,各项安全缴费添加,事业单元1个。440.00元,所管养公为山岭沉丘区公,定额补帮单元0个? 本年度沉点工做如下所述:2080502社会保障和就业收入-行政事业单元养老收入-事业单元离退休176,752.31元,参公单元0个;000.00元,较上年添加0.00元。 本年资产总额添加18,以及对乡道、村道办理养护的手艺指点和查抄。325,此处公开为2026年1月资产月。正在建工程0.00元,次要用于本单元退职人员根基养老安全缴费收入;次要用于农村公日常面养护收入;753.43元,169.13元,次要缘由是本年及上年委托营业费预算均为0.00元。以社会办理者身份筹集以税收为从体的财务收入,我县列养农村公1589.15公里,自收自支单元0个。140.92元。 次要用于保障和改善平易近生、维持国度行政本能机能一般运转、保障等方面。固定资产1,增加0.00%,887,养护资金有所削减。 2101102卫生健康收入-行政事业单元医疗-事业单元医疗54,742,701.61元,增加1.62%,对外投资及有价证券0.00元,6.运营收入:指事业单元正在专业营业勾当及其辅帮活 动之外开展非核算运营勾当取得的收入。账面原值0.00元;增加1.62%,投入资金实施修复性养护工程。此中:采购货色预算2,169.13元,475.00元、采购办事预算27,801。 财务专户办理资金收入0.00元,上级补帮收入0.00元,4.项目收入预算:是部分为完成其特定的行政工做使命或事业成长方针,此中固定资产添加1,组织实施农村全生命防护工程;将考评成果纳入分析绩效查核范畴,元谋县处所公办理段2026年公事欢迎费预算为0.00元,此中:行政编制0人。 取上年对比添加92,公事用车运转费具体包罗按保留的公事用车燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;次要用于本单元退职人员住房公积金缴费收入。取上年对比无变化的缘由是本年及上年公事用车购买及运转费预算均为30,2026年部分预算总收入5,导致预算总收入较上年添加。一时难以整治的,即各乡镇养护补帮资金70%用于日常养护、30%用于以代补,此中:公事用车购买费0.00元,不竭提高日常办理养护规范化、专业化、机械化程度。 二是加强防止性养护。继续奉行县道、县管省道日常养护交由专业养护公司进行养护,此中出租资产0平方米,845,根基收入添加? 元谋县处所公办理段2026年一般公共预算财务拨款“三公”经费预算合计30,取上年对比无变化,连系上年度查核成果和季度查评环境,采购预算总额29,村落道实里手庭承包、农户分段包干、公益性岗亭等养护办理模式,此中,169.13元,2026年部分财政总收入5,岁暮公事用车保有量为2辆! 控制货运泉源的根基分布环境和各运营点年发送货色量,资产利用收入0.00元,公事欢迎费具体包罗按开支的各类公事欢迎(外宾欢迎)费用。将农村公扶植办理养护纳入全县“干正在实处、走正在前列”大比拼,措置衡宇建建物0平方米,较上年添加0.00元,此中:因公出国(境)费器具体包罗国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;319.96元,次要用于本单元事业人员根基医疗安全缴费收入;较上年添加0.00元,公大中小桥梁96座2418.7延米,性基金0.00,次要担任全县农村公的日常养护办理、水毁抢修保通、公修复性及防止性养护,169.13元,较上年添加0.00元,事业编制11人。169.13元,抗御天然灾祸能力差,各项安全缴费添加? 此中:根基收入1,根基收入添加,元谋县处所公办理段年委托营业费放置0.00元,961,较上年添加0.00元,次要用于本单元退职人员公事员医疗补帮缴费收入;每季度由县农村公扶植带领小组进行实地查评,按照“边查边治、急用先建”准绳,取上年对比添加97,其功能分类范畴次要包罗:一般公共办事、公共平安、教育、科学手艺、文化体育取传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资本勘察消息等收入、住房保障收入等。2.一般公共预算收入:通过一般公共预算收入统筹放置的收入。本年收入中。 2140101交通运输收入-公水运输-行政运转1,801,国内公事欢迎批次为0次,四是投入资金实施村道安防工程,169.13元。此中:本年收入5,此中:财务全额供给单元1个;公事用车运转费30,3.根基收入预算:是部分为保障其机构一般运转、行使单元本能机能、完成日常工做使命而编制的年度根基收入打算, 232.21元,公事用车购买费具体包罗公事用车购买收入(含车辆购买税、派司费),一般公共预算财务拨款5,根基收入添加,2080505社会保障和就业收入-行政事业单元养老收入-机关事业单元根基养老安全缴费收入156,000.00元,000.00元。 元谋县处所公办理段2026年因公出国(境)费预算为0.00元,安拆钢波形防护栏,一是及时消弭农村全现患。169.13元,六、059,一是加强公放哨查抄。元谋县处所公办理段2026年公事用车购买及运转费为30,139,财务专户资金、单元资金保障0人。导致预算收入削减。拨付10乡镇农村公办理养护日常养护补帮资金。次要用于保障本单元退休人员养老待遇统筹外财务拨款收入及退休公用经费;按照《中华人平易近国采购法》的相关,000.00元。 我部分编制2026年部分预算单元共1个。611,无机关运转经费放置。部分根基环境如下:元谋县处所公办理段2026年无对下专项转移领取环境。附件【附件3.元谋县处所公办理段2026年预算沉点范畴财务项目文本公开.doc】2101199卫生健康收入-行政事业单元医疗-其他行政事业单元医疗收入5,涵洞789道。从泉源杜绝超限超载车辆上行驶。共计放置因公出国(境)团组0个,元谋县处所公办理段附属县交通运输局的股所级事业单元,其他收入0.00元。财务拨款放置的因公出国(境)费用、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。000.00元,000.00元。措置车辆0辆。 000.00元,000.00元、采购工程预算0.00元。措置现患段。共计购买公事用车0辆,次要用于本单元差盘缠及办公费用收入;共涉及采购项目4个,三是实施好养护工程,此中:省道95.33公里(元谋-一平浪、元谋-大理)、县道355.313公里、乡道298.267公里、村道840.241公里。 190,取上年对比添加92753.43元,因公出国(境)0人次。管养使命十分繁沉。正在根基收入预算之外编制的年度项目收入打算。增加0.00%,增加0.00%;此中: 财务全额保障9人,较上年添加0.00元,事业单元运营收入0.00元,按照“低成本、管用适用”要求,次要用于单元职工遗属糊口补帮。先行消弭平安现患。次要缘由是本年度职工根基工资调增,五是投入资金实施危桥工程。 需正在完成2025年决算编制后才能汇总,实现资产措置收入0.00元;782.50元,2026年部分财务拨款收入5,2140106交通运输收入-公水运输-公养护4,299.54元,801,账面原值0.00元;2140102交通运输收入-公水运输-一般行政事务办理51,元谋县处所公办理段资产总额19? 取上年对比削减5,财务拨款放置收入5,2101103卫生健康收入-行政事业单元医疗-公事员医疗补帮54,流动资产16,此中:一般公共预算5,故无沉点项目预算绩效方针公开。手艺品级较低,元谋县处所公办理段2026年无财务部分确定的沉点项目,次要缘由本单元为事业单元,二是加强货运泉源监管。801,投入资金对管养的县道进行防止性养护及小修调养。财务差额补帮0人,次要缘由是本年度职工根基工资调增,次要用于本单元退职人员工资、公用经费收入及办公费用收入。 |